金蝶软件如何反结账?

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  1. 有反结算账权限的用户,通过登录相关的账套进行操作。

  2. 登录系统后,首先找到“存货核算”模块并点击“反结账”按钮。

  3. 如果觉得查找反结算账较为繁琐或不便,可在系统右上角选择“快速反结账”,输入“20060”作为其快捷编号后回车,以实现一键查询和快速反结账的功能。

  4. 在上述步骤完成后,系统将弹出反结算账的操作界面,点击“下一步”。

  5. 点击“下一步”按钮后,确认是否需要反结算账,若需,点击“确定”按钮;否则,返回到上一步骤,取消反结账设置。

  6. 根据个人需求,点击“仓存管理”区域,打开期末处理界面。

  7. 对于期末结账处理,点击“期末处理”选项并双击进行处理。

在整个反结算账过程中,用户可以按照以下流程操作:

  1. 进入系统后,在存货核算模块下选择“反结账”功能。
  2. 输入所需的“20060”作为其快捷编号,并点击回车键,跳转至反结算账界面。
  3. 完成所有相关信息输入后,点击“确定”按钮开始反结算账操作。
  4. 根据需求,选择合适的反结账方式(如单据清零、部分结账等),并通过相应操作完成期末账务处理。
  5. 在仓存管理模块中查看已执行的期末结账结果,确保账务记录准确无误。

通过以上操作,用户可轻松使用金蝶软件反结算账,同时也能有效提高账务处理效率和准确性,需要注意的是,不同的账套、会计科目及业务需求可能有不同的反结算账功能设置,具体操作顺序与内容可能会有所不同,用户应在实际操作前查阅相关文档或向金蝶客服咨询以获取更精确的帮助和指导。

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